Orden de Compra. Nº2324-4647-SE14 "LICITACION PUBLICA Nº 112/2014 ADQUISICION DE CANASTAS DE NAVIDAD 2014 PARA FUNCIONARIOS SOCIOS SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT DESDE 2324-502-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4647-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA Nº 112/2014 ADQUISICION DE CANASTAS DE NAVIDAD 2014 PARA FUNCIONARIOS SOCIOS SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT DESDE 2324-502-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-502-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1969167,023217
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rhenania
Razón Social Soc. Comercial Otten Ltda.
R.U.T. 78.436.100-4
Sucursal Rhenania
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café657GlobalCANASTA DE PRODUCTOS NO PERECIBLES (OFERTAR POR TOTAL DE TODOS LOS PRODUCTOS) SEGUN DETALLE FORMULARIO N°1 Y TERMINOS TECNICOS CANASTA DE PRODUCTOS NO PERECIBLES SEGUN DETALLE FORMULARIO N°1 Y TERMINOS TECNICOS $ 15.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.364.175 $ 10.364.037
Total Neto $ 10.364.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.969.167
TOTAL OC $ 12.333.204