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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1498-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-134-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
241554,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-01-2014 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131611
| Gorras de quirófano | 1000 | Unidad | GORRO DESECHABLE P/ESTERILIZACION CAJA X 100 UNID.
| GORRO DESECHABLE P/ESTERILIZACION CAJA X 100 UNID.
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$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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53131622
| Condones | 288 | Unidad | PRESERVATIVOS SIN GEL (X 144 UDS.)
| PRESERVATIVOS SIN GEL (X 144 UDS.)
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$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.520
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$ 11.520
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 20 | Unidad | SONDA NELATON 8 PUNTA RECTA (X 25 UDS.)
| SONDA NELATON 8 PUNTA RECTA (X 25 UDS.)
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$ 173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.460
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$ 3.460
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 20 | Unidad | SONDA NELATON 10 PUNTA RECTA
| SONDA NELATON 10 PUNTA RECTA
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$ 173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.460
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$ 3.460
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42241512
| Material de sujeción de yesos y férulas | 150 | Unidad | FERULA DIGITAL METÁLICA
| FERULA DIGITAL METÁLICA
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$ 359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.850
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$ 53.850
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41122407
| Bisturíes de laboratorio | 500 | Unidad | HOJA BISTURI Nº 21CAJA X 100 UNIDADES
| HOJA BISTURI Nº 21CAJA X 100 UNIDADES
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$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 28.750
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42311511
| Vendas de gasa | 95 | Rollo | GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO)
| GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO)
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$ 12.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.153.300
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$ 1.153.300
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Total Neto
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$ 1.271.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 241.555
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$ 1.512.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.