Orden de Compra. Nº2332-85-SE15 "CAMBIO USO DE SUELO POSTAS LAS QUEMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-85-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-02-2015
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO USO DE SUELO POSTAS LAS QUEMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33000
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JaimeBravoQuezada
Razón Social JAIME LUIS BRAVO QUEZADA
R.U.T. 7.834.981-6
Sucursal JaimeBravoQuezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70131705
Clasificación del suelo1Unidad no definidaCAMBIO USO DE SUELO POSTA LAS QUEMASCAMBIO USO DE SUELO POSTA LAS QUEMAS $ 297.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
Total Neto $ 297.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 33.000
TOTAL OC $ 330.000