Orden de Compra. Nº
2332-1261-SE18
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ADQ. FARMACOS OPKO I SEPTIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1261-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. FARMACOS OPKO I SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
437000
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPKO CHILE S.A.
Razón Social
OPKO CHILE S.A.
R.U.T.
76.669.630-9
Sucursal
OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51161606
Loratadina
230000
Unidad
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS RANURADOS
Loratadina - 10MG X 30 BIOEQUIVALENTE - F-16767/13 - PT00275, venc: 3-2019, Despacho en 48 hrs
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300.000
$ 2.300.000
Total Neto
$ 2.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 437.000
TOTAL OC
$ 2.737.000