Orden de Compra. Nº
2324-1340-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-124-LE15
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1340-SE15
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-124-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE LICITA POR MAS DE UN ITEM, PORQUE DE LO CONTRARIO NO CONVIENE LA ENTREGA POR COSTOS DE FLETE,
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-124-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18050
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YESSICA
Razón Social
COMERCIAL BYG LIMITADA
R.U.T.
76.397.903-2
Sucursal
YESSICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121607
Cable de fibra óptica
10
Unidad
CABLE MICROFONO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA
CABLE MICROFONO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
Total Neto
$ 95.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.050
TOTAL OC
$ 113.050