Orden de Compra. Nº2324-2878-SE12 "Rep. puntos de red en Centro Cívico Mirasol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2878-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2012
Nombre de la Orden de Compra Rep. puntos de red en Centro Cívico Mirasol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 171072,77
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
R.U.T. 10.303.722-0
Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111503
Integración de sistemas1Unidad no definida Rep. puntos de red en Centro Cívico Mirasol, de acuerdo a cotización 25061103 $ 900.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.383 $ 900.383
Total Neto $ 900.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.073
TOTAL OC $ 1.071.456