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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1184-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-198-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
66310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maderas Ojeda |
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Razón Social |
INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
78.041.610-6 |
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Sucursal |
Maderas Ojeda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 15 | Metro Cúbico | RIPIO | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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11111611
| Grava | 2 | Metro Cúbico | BOLONES 4-5" | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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11111701
| Arena silícea | 15 | Metro Cúbico | ARENA | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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23171509
| Soldadura | 30 | kilogramo | SOLDADURA 6011 1/8" | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.000
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$ 57.000
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27111508
| Sierras | 30 | Unidad | DISCO CORTE 7" | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 349.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.310
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$ 415.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.