Orden de Compra. Nº2332-1045-SE14 "ADQUISICION INSUMOS DENTALES OCTUBRE-2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1045-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES OCTUBRE-2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 149013,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos100CajaGUANTES EXAMEN LATEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADESGUANTES EXAMEN LATEX TALLA M CAJA X 100 UNIDADES $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
42142523
Agujas hipodérmicas100CajaAGUJAS CORTAS CARPULE 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADESAGUJAS CORTAS CARPULE 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
12191601
Solventes de alcohol96FrascoALCOHOL ETILICO 70º FRASCO 1.000CCALCOHOL ETILICO 70º FRASCO 1.000CC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
11121802
Algodón10kilogramoALGODON HIDROFILO PRENSADO X KILOALGODON HIDROFILO PRENSADO X KILO $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.880 $ 39.880
Total Neto $ 784.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.013
TOTAL OC $ 933.293