Orden de Compra. Nº2324-2720-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-294-R115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2720-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-294-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-294-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1064530,062
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN LUIS
Razón Social CRISTIAN LUIS VASQUEZ ALBORNOZ
R.U.T. 14.318.591-5
Sucursal CRISTIAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111501
Hormigón aireado120Metro CúbicoHORMIGON H20HORMIGON PREMEZCLADO ENTREGA 1 DIA PUESTO EN OBRA H20 90 20 06 $ 46.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.602.800 $ 5.602.790
Total Neto $ 5.602.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.064.530
TOTAL OC $ 6.667.320