Orden de Compra. Nº2332-761-CM14 "ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-761-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15,4698
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECIC S.A.
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161516
2239-8-LP10
reproductor o grabador de dvd3 (923762) UNIDAD DVD COMBO LG GP50NB40 UNIDAD 939258(923762) UNIDAD DVD COMBO LG GP50NB40 UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 27,14 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 81,42 US$ 81,42
Total Neto US$ 81,42
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 15,47
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 96,89