Orden de Compra. Nº2332-152-CM17 "INSUMOS DE CAFETERÍA PARA PROGRAMA FIADI 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-152-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA PARA PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES50 (976738) VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES 991738(976738) VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES; Código: Z424331;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas30 (1031396) CUCHARA - P/TE PLASTICA GRANDE DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 1051444(1031396) CUCHARA - P/TE PLASTICA GRANDE DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES; Código: Z190410;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $39 $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.810 $ 15.810
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial10 (1031410) UTENSILIOS DE COCINA - PLATO PLASTICO BLANCO 14CM PAQUETE 20 UNIDADES 1051458(1031410) UTENSILIOS DE COCINA - PLATO PLASTICO BLANCO 14CM PAQUETE 20 UNIDADES; Código: Z190310;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $78 $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.980