Orden de Compra. Nº2324-756-SE11 "MATERIALES CONSTRUCCION PASEO PELLUCO SEGUNDA ETAPA DEC. URGENCIA 1150 27/01/2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-756-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PASEO PELLUCO SEGUNDA ETAPA DEC. URGENCIA 1150 27/01/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1341,176446
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111601
Mazas de hierro2Unidad no definidaCOMBOS DE 3 LIBRAS CON MANGOCOMBOS DE 3 LIBRAS CON MANGO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
Total Neto $ 7.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.341
TOTAL OC $ 8.400