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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1675-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SILLA GIRATORIA CALL CENTER DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
168551,565 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2018 |
| DIRECCIÓN DE DESPACHO | PARQUE HUSAMONTT BODEGA N°20 KM 3 CAMINO A TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, DÉCIMA REGIÓN. FONO DE CONTACTO: 652487104 |
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Proveedor |
INDUMAC LTDA. |
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Razón Social |
INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA
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R.U.T. |
83.732.700-8 |
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Sucursal |
INDUMAC LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504 2239-8-LP14
| Sillas | 7 | | (1388192) SILLA - GIRATORIA WORK ALTA ASIENTO TAPIZ RESPALDO MALLA B/R 120 X 63 X 55CM 1414693 | (1388192) SILLA - GIRATORIA WORK ALTA ASIENTO TAPIZ RESPALDO MALLA B/R 120 X 63 X 55CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $30150 |
$ 130.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 914.550
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$ 914.550
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Total Neto
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$ 914.550
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Descuento
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$ 27.436
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.552
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.055.666
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.