Orden de Compra. Nº2324-5045-SE14 "LAPICES ECOLOGICOS / OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5045-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra LAPICES ECOLOGICOS / OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23867,690237
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT
Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA
R.U.T. 87.726.400-9
Sucursal Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices269Unidad no definidaLAPICES ECOLOGICOS DE CARTON RECICLADO LAPICES ECOLOGICOS DE CARTON RECICLADO $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.623 $ 125.619
Total Neto $ 125.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.868
TOTAL OC $ 149.487