1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1672-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-05-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mat. Aseo Bodega Abastecimiento |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-801-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
165985,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
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R.U.T. |
77.338.250-6 |
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 356 | Unidad | | Papel higiénico para dispensador rollo 550 mts. |
$ 1.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 644.360
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$ 644.360
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14111703
| Toallas de papel | 216 | Paquete | | Toalla Nova x 3 uni |
$ 851,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.816
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$ 183.816
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14111704
| Papel higiénico | 24 | Paquete | | Papel higiénico 50 mts. x 8 uni |
$ 1.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.432
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$ 45.432
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Total Neto
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$ 873.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.986
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$ 1.039.594
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.