Orden de Compra. Nº2324-2881-SE15 "CANASTAS AYUDA SOCIAL POSIBLES EMERGENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2881-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra CANASTAS AYUDA SOCIAL POSIBLES EMERGENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-380-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 368089,0756284
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadCAJA ALIMENTOS: 2 BOT. ACEITE, 2 KGS. ARROZ, 3 KGS. AZUCAR, 2 LECHE EN POLVO 900 GRS., 2 PAQ. TALLARINES 400 GRS., 2 CAJAS DE TE 20 UNI, 3 SALSA DE TOMATES 200 GRS, 2 TARROS JUREL 425 GRS., 1 KG. HARINA, 1 KG. LENTEJAS, 1 PAQ. FIDEOS 250 GRS.CAJA ALIMENTOS: 2 BOT. ACEITE, 2 KGS. ARROZ, 3 KGS. AZUCAR, 2 LECHE EN POLVO 900 GRS., 2 PAQ. TALLARINES 400 GRS., 2 CAJAS DE TE 20 UNI, 3 SALSA DE TOMATES 200 GRS, 2 TARROS JUREL 425 GRS., 1 KG. HARINA, 1 KG. LENTEJAS, 1 PAQ. FIDEOS 250 GRS. $ 19.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.300 $ 1.937.311
Total Neto $ 1.937.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.089
TOTAL OC $ 2.305.400