Orden de Compra. Nº2324-2091-CM15 "PAPEL MULTIPROPOSITO STOCK BODEGA / DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2091-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra PAPEL MULTIPROPOSITO STOCK BODEGA / DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33399,8112
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso8 (1108031) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI A3 75 GR 98% ALBURA 2500 HOJAS 1128031(1108031) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI A3 75 GR 98% ALBURA 2500 HOJAS; Código: ;Región : X $ 22.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.376 $ 179.376
Total Neto $ 179.376
Descuento $ 3.588
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.400
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.188