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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1596-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. etiquetas autoadhesivas Drogueria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
523867 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 30 | | (1152644 )ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 50 X 100 MM. CAJA 14992 ETIQUETAS 1175197 | (1152644) ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 50 X 100 MM. CAJA 14992 ETIQUETAS; Código: 40931-51; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 94.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.842.470
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$ 2.842.470
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Total Neto
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$ 2.842.470
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Descuento
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$ 85.274
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 523.867
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.281.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.