Orden de Compra. Nº2332-600-SE15 "ADQUISICION FARMACOS XI PARA EL DESAM DE PTO MONTT "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-600-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FARMACOS XI PARA EL DESAM DE PTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-129-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31008
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOSEP SA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES
R.U.T. 76.348.947-7
Sucursal SOCOSEP SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos1700AmpollaTIAMINA CLORHIDRATO TIAMINA CLORHIDRATO AMPOLLA - CAJAS X 100 - VENCE DICIEMBRE 2016 $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
Total Neto $ 163.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.008
TOTAL OC $ 194.208