Orden de Compra. Nº
2332-1121-CM17
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA PROG. PROMOCIÓN DE LA SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1121-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA PROG. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
14706,8968
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
10
(1006487) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE LIMON PLIEGO 1024487
(1006487) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE LIMON PLIEGO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
10
(1007519) CARTULINA ARTEL AMARILLO CLARO 140GR 53 X 75 UNIDAD 1025519
(1007519) CARTULINA ARTEL AMARILLO CLARO 140GR 53 X 75 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
44121804
2239-4-LP14
Borradores
50
(1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD 1025905
(1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
10
(1108865) CARTULINA ARTEL NARANJA 53X77 CM UNIDAD 1128865
(1108865) CARTULINA ARTEL NARANJA 53X77 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
10
(1109305) CARTULINA ARTEL ROJA 53X77 CM UNIDAD 1129305
(1109305) CARTULINA ARTEL ROJA 53X77 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre
2
(1110441) PAPEL LUSTRE ARTEL CARPETA PLIEGO 26,5X37,5 CM 20 UNIDADES 1130441
(1110441) PAPEL LUSTRE ARTEL CARPETA PLIEGO 26,5X37,5 CM 20 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.356
$ 1.356
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1225222) MARCADOR PROARTE ESTUCHE 12 COLORES JUMBO PUNTA GRUESA UNIDAD 1251242
(1225222) MARCADOR PROARTE ESTUCHE 12 COLORES JUMBO PUNTA GRUESA UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.040
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
10
(1346579) PAPEL CREPE WEROLA 50X250 BLANCO 10 UNIDADES 1372839
(1346579) PAPEL CREPE WEROLA 50X250 BLANCO 10 UNIDADES; Código: 3205301;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados
4
(1376681) CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5 38X55 CM UNIDAD 1403209
(1376681) CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5 38X55 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.408
$ 1.408
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar
6
(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378
(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.392
$ 1.392
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
10
(1006480) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM AMARILLO CLARO PLIEGO 1024480
(1006480) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM AMARILLO CLARO PLIEGO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
10
(1006486) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM ROJO BERMELLON PLIEGO 1024486
(1006486) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM ROJO BERMELLON PLIEGO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
Total Neto
$ 78.956
Descuento
$ 1.551
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.707
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 92.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.