Orden de Compra. Nº2324-2447-SE15 "CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR DIEGO RIVERA 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2447-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2015
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR DIEGO RIVERA 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 258521,0053
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Razón Social FABRIMETAL S A
R.U.T. 85.233.500-9
Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1UnidadCONTRATACION MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO DIEGO RIVERA POR EL AÑO 2015CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO DIEGO RIVERA POR EL AÑO 2015 $ 1.360.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.637 $ 1.360.637
Total Neto $ 1.360.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.521
TOTAL OC $ 1.619.158