Orden de Compra. Nº2332-1160-CM15 "adquisicion mat. escritorio capac. categoria c y d"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1160-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra adquisicion mat. escritorio capac. categoria c y d
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13990,137
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024195(1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo6 (1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso1 (1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS. 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.; Código: ;Región : X $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1007054) TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD 1025054(1007054) TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 1.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
14111610
2239-4-LP14
Cartulina40 (1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD 1025656(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : X $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 75.135
Descuento $ 1.503
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.990
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.622