|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-1196-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD C. ANGELMÓ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
25825,5657 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.806.000-0 |
|
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201713 2239-23-LP13
| Bolsitas de te | 5 | | (1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS 1060607 | (1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.484,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.420
|
$ 12.420
|
50201713 2239-23-LP13
| Bolsitas de te | 5 | | (1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD 1379404 | (1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.700
|
$ 15.700
|
50201709 2239-23-LP13
| Café Instantáneo | 22 | | (1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD 1048706 | (1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.516,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.352
|
$ 99.352
|
50161510 2239-23-LP13
| Sacarina | 5 | | (967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES 984297 | (967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.965,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.825
|
$ 9.825
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.297
|
|
Descuento
|
$ 1.373
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.826
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 161.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.