Orden de Compra. Nº2324-1961-SE11 "Prov. y mantenim. sist. computacionales año 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1961-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Prov. y mantenim. sist. computacionales año 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23310216,12
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROEXSI Ltda.
Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA
R.U.T. 85.825.700-K
Sucursal PROEXSI Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación12Mes Servicios provisión y mantenimiento de sistemas computacionales. Enero a diciembre de 2011 $ 10.223.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.685.348 $ 122.685.348
Total Neto $ 122.685.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.310.216
TOTAL OC $ 145.995.564