1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4341-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-11-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICION VEREDAS AVDA. TRANSVERSAL 1 - ALERCE SU |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
266000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
Razón Social |
SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID
|
R.U.T. |
76.172.494-0 |
Sucursal |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
Socios y accionistas principales
|
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 50 | Unidad no definida | ARENA FINA | ARENA FINA |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 395.000
|
$ 395.000
|
11111611
| Grava | 134 | Unidad no definida | RIPIO | RIPIO |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.005.000
|
$ 1.005.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.400.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 266.000
|
$ 1.666.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.