Orden de Compra. Nº2332-137-SE15 "MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-137-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 229743,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.918.300-5
Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANTENCION Y REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO PATENTE BKDF-97 - TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA Y REPUESTOSMANTENCION Y REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO PATENTE BKDF-97 - TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA Y REPUESTOS $ 1.209.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.178 $ 1.209.178
Total Neto $ 1.209.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.744
TOTAL OC $ 1.438.922