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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2595-1093-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER LASER HP CE278, UNIDAD OMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA POR FALTA DE PRESUPUESTO |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69130700-K |
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Dirección de Facturación |
Dieciocho Nº 720 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
14229,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dieciocho Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JMO INTERNACIONAL LTDA |
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Razón Social |
JMO INTERNACIONAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.778.630-6 |
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Sucursal |
JMO INTERNACIONAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | ADQUISICION DE 02 TONER LASER HP CE278, INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIO SENCE (RECURSOS INSENTIVOS). EL DEPTO. SOLICITANTE REQUIERE QUE SE LE COMPRE AL PROVEEDOR QUE OFRECE EL PRODUCTO ORIGINAL PARA PROTEGER EL EQUIPO. | ADQUISICION DE 02 TONER LASER HP CE278, INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD OMIL, SEGUN CONVENIO SENCE (RECURSOS INSENTIVOS). EL DEPTO. SOLICITANTE REQUIERE QUE SE LE COMPRE AL PROVEEDOR QUE OFRECE EL PRODUCTO ORIGINAL PARA PROTEGER EL EQUIPO. |
$ 37.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.894
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$ 74.894
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Total Neto
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$ 74.894
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.230
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$ 89.124
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.