Orden de Compra. Nº2595-110-SE13 "VIAJE A LA PLAYA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-110-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2013
Nombre de la Orden de Compra VIAJE A LA PLAYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE FERNANDO
Razón Social JOSE FERNANDO GUZMAN QUEVEDO
R.U.T. 6.213.606-5
Sucursal JOSE FERNANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaAPORTE DE $30.000.- PARA VIAJE A LA PLAYA DE AGRUPACION DE APOYO A LA PREVENCION DE SUSTANCIAS ILICITAS "RENDENCION AL NUEVO DIA". PRODUCTO REFERENCIAL.APORTE DE $30.000.- PARA VIAJE A LA PLAYA DE AGRUPACION DE APOYO A LA PREVENCION DE SUSTANCIAS ILICITAS "RENDENCION AL NUEVO DIA". PRODUCTO REFERENCIAL. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.000

Justificación de exención de impuesto