Orden de Compra. Nº2332-1764-CM18 "MATERIALES DE OFICINA BUENAS PRÁCTICAS EQUIPO DE SALUD RURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1764-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA BUENAS PRÁCTICAS EQUIPO DE SALUD RURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 005 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17176
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora19 (1273252 )PAPEL DE COLORES TORRE PAPEL GLITTER 8 PLIEGOS 20X30 UNIDAD 1299253(1273252) PAPEL DE COLORES TORRE PAPEL GLITTER 8 PLIEGOS 20X30 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.849 $ 29.849
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva25 (1007918 )GOMA EVA ARTEL RELIEVE LAMINAS DE 210X297 6 COLORES UNIDAD 1025918(1007918) GOMA EVA ARTEL RELIEVE LAMINAS DE 210X297 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.575 $ 23.575
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva30 (1007914 )GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD 1025914(1007914) GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370
14111610
2239-4-LP14
Cartulina30 (1170914 )CARTULINA ARTEL CARPETA 18 CARTULINAS 14 COLORES UNIDAD 1196953(1170914) CARTULINA ARTEL CARPETA 18 CARTULINAS 14 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
Total Neto $ 92.244
Descuento $ 1.845
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.176
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.575