Orden de Compra. Nº2332-1244-CM15 "NEUMATICOS CAMIONETA DUNLOP BKVJ-83 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1244-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS CAMIONETA DUNLOP BKVJ-83
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31692
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ...expressVirtual
Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
R.U.T. 7.938.776-2
Sucursal ...expressVirtual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-16-LP11
Neumáticos para camionetas o automóviles2 (923707) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA DUNLOP AT3 215/70 R16 939201(923707) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA DUNLOP AT3 215/70 R16; Código: ;Región : X $ 83.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.800 $ 166.800
Total Neto $ 166.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.692
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 198.492