Orden de Compra. Nº2332-904-CM17 "NEUMÁTICOS, BALANCEO Y ALINEACIÓN AMBULANCIA CESFAM ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-904-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2017
Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS, BALANCEO Y ALINEACIÓN AMBULANCIA CESFAM ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 103611,4992
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
R.U.T. 96.989.250-2
Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero4 (1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1360366) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 235/65 R16 UNIDAD 1386841(1360366) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 235/65 R16 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 133.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.332 $ 533.332
Total Neto $ 550.832
Descuento $ 5.508
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.611
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 648.935