1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1630-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-12-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ODF |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
43,87 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA |
Razón Social |
SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
79.710.740-9 |
Sucursal |
SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-lp14
| Impresoras multifunción | 1 | | (1385484 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L495 UNIDAD 1411985 | (1385484) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L495 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8,88 |
US$ 222,00
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US$ 0,00
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US$ 8,88
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US$ 222,00
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US$ 230,88
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Total Neto
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US$ 230,88
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 43,87
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 274,75
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.