Orden de Compra. Nº2324-5668-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1321-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5668-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1321-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-1321-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 97087,53
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte20GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO CERELUXE NEGRO  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420
31162201
Remaches ciegos50UnidadREMACHES POP 4,8 X 10 (100 UNIDADES)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050
27111602
Martillos3UnidadMARTILLO CARPINTERO HHM001. 13 oz. - KRESS  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
27112004
Palas20UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGO DE MADERA ASA PLASTICA GL  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540
27112202
Llanas de madera2UnidadPLANA LENGUETA 150mm 6  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31161506
Tornillos roscalata20UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 12x21/2 (50 unidades)  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS EXCELSIOR 5/8X 3"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS EXCELSIOR 5/8X2"  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA NIVEL 1 2PX10M Petrof  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON MUNIC 40cms CON MANGO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVO CORRIENTE 1"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211604
Diluyentes para pinturas15LitroAGUARRAS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
Total Neto $ 510.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.088
TOTAL OC $ 608.075