1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-3869-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-09-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COCTAIL GLORIAS DEL EJERCITO 2011 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
670588,235293 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hotelera Don Vicente S.A |
Razón Social |
HOTELERA DON VICENTE S A
|
R.U.T. |
96.989.380-0 |
Sucursal |
Hotelera Don Vicente S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | CONTRATACION SERVICIO DE COCTAIL CELEBRACION DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO 2011. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011
| CONTRATACION SERVICIO DE COCTAIL CELEBRACION DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO 2011. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011
|
$ 3.529.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.529.412
|
$ 3.529.412
|
|
Total Neto
|
$ 3.529.412
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 670.588
|
$ 4.200.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.