Orden de Compra. Nº2324-1316-SE15 "MEJORAMIENTO AVDA AUSTRAL ENTRE CAPUCHINAS Y ESPIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1316-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO AVDA AUSTRAL ENTRE CAPUCHINAS Y ESPIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1139430
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fahneu ltda.
Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.335.400-6
Sucursal Fahneu ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49241501
Columpios de parques infantiles1Unidad no definidaJUEGO INFANTIL URBANOS SM-86 (VALOR INCLUYE TRASLADOJUEGO INFANTIL URBANOS SM-86 (VALOR INCLUYE TRASLADO) $ 5.997.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.997.000 $ 5.997.000
Total Neto $ 5.997.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.139.430
TOTAL OC $ 7.136.430