|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-930-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PUBLICIDAD CONVENIO APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
703442,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
0range Gráfica |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.087.985-1 |
|
Sucursal |
0range Gráfica |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 100 | | (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1)
;SERVICIO POR $ 500(1)
|
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
44122011 2239-2-LP15
| Carpetas para archivos | 150 | | (1223765) CARPETA - 1249770 | (1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1)
;SERVICIO POR $ 500(1)
|
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 40 | | (1223790) FOLLETO - 1249795 | (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1)
|
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
82121508 2239-2-LP15
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols | 1000 | | (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 | (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290)
|
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 790.000
|
$ 790.000
|
44121701 2239-2-LP15
| Lápiz pasta | 500 | | (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191 | (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390)
|
$ 390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.000
|
$ 195.000
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 4 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(5)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
|
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
48101905 2239-2-LP15
| Tazas para servicio de mesa | 900 | | (1224262) TAZÓN - 1250267 | (1224262) TAZÓN - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(2)
;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(93)
|
$ 2.593,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.333.700
|
$ 2.333.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.113.700
|
|
Descuento
|
$ 411.370
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 703.443
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.405.773
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.