Orden de Compra. Nº2324-455-SE14 "ADQ. PLANCHAS DE TATAMI. DELEGACION MUNICIPAL ALER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-455-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PLANCHAS DE TATAMI. DELEGACION MUNICIPAL ALER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 48288,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES SCUTTI
Razón Social LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA
R.U.T. 4.481.018-2
Sucursal DEPORTES SCUTTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161714
Suelo de corcho17UnidadPLANCHAS DE TATAMI 1 X 1 MTS Y 2.5 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 115 KG./M3PLANCHAS DE TATAMI 1 X 1 MTS Y 2.5 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 115 KG./M3 $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.150 $ 254.150
Total Neto $ 254.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.288
TOTAL OC $ 302.438