Orden de Compra. Nº
2332-976-SE18
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ADQ. PASTA DENTAL DE NIÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-976-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. PASTA DENTAL DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-7-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
278730
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T.
85.462.700-7
Sucursal
BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
1956
Unidad no definida
PASTA DENTAL DE NIÑOS
CREMA DENTAL ADULTO MAXIMA PROTECCION 108 GRS., CONCENTRACION DE FLUOR 1.450 PPM, COLGATE COLVAR092
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.467.000
$ 1.467.000
Total Neto
$ 1.467.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 278.730
TOTAL OC
$ 1.745.730