|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-4679-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAMIENTO AREAS VERDES ALTO LA PALOMA ENTRE PAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
100588,235293 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAAM S.A. |
|
Razón Social |
SAAM S.A.
|
|
R.U.T. |
92.048.000-4 |
|
Sucursal |
SAAM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 2 | Unidad no definida | FLETE CONTENEDOR IDA Y REGRESO | FLETE CONTENEDOR IDA Y REGRESO |
$ 75.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.260
|
$ 151.261
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO CONTENEDOR 6 MTS X 2.40MTS X 2.55 MTS DRY 40 PIES PARA USO DE BODEGA POR 3 MESES | ARRIENDO CONTENEDOR 6 MTS X 2.40MTS X 2.55 MTS DRY 40 PIES PARA USO DE BODEGA POR 3 MESES |
$ 378.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.151
|
$ 378.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 529.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.588
|
|
$ 630.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.