Orden de Compra. Nº2332-949-CM17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD C. ANGELMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-949-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EVENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD C. ANGELMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8428,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M 991360(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M; Código: HIPHIGAFH2336;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.684 $ 25.684
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U4 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: RESBOLENE4239;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas2 (1145135) CUCHARA DGO PLASTICA CHICA BLANCA DE TE O CAFE DESECHABLE PAQUETE 1000 UNIDADES 1167619(1145135) CUCHARA DGO PLASTICA CHICA BLANCA DE TE O CAFE DESECHABLE PAQUETE 1000 UNIDADES; Código: MENVARVAR4820;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.668 $ 16.668
Total Neto $ 44.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.428
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.788