Orden de Compra. Nº2332-1487-CM18 "ARTICULOS OPTICOS E INSUMOS (PEDIDO 18)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1487-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OPTICOS E INSUMOS (PEDIDO 18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 999 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 272996
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos123 (995282 )MARCO - METÁLICO NINO 1012282(995282) MARCO - METÁLICO NINO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.670 $ 650.670
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2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos191 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.500 $ 668.500
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2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos3 (972054 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 8 TÓRICO 989054(972054) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 8 TÓRICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos13 (1137428 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2 1159434(1137428) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2; Código: COBL 06/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos14 (1137427 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/0 1159433(1137427) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/0; Código: COBL 06/00; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos1 (972051 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 6 TÓRICO 989051(972051) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 6 TÓRICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
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2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos14 (1137422 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4 1159428(1137422) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4; Código: COBL 02/04; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
Total Neto $ 1.451.334
Descuento $ 14.513
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.996
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.709.817