1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-5603-SE10 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-12-2010 |
Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERIA CALETA ANAHUAC Y OTRAS D. 12138 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
8941,176408 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JACEL Ltda. |
Razón Social |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
|
R.U.T. |
79.653.750-7 |
Sucursal |
JACEL Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903
| Equipo para protección | 80 | Unidad | ANTIPARRAS NEGRAS DE SEGURIDAD | ANTIPARRAS NEGRAS DE SEGURIDAD |
$ 588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.040
|
$ 47.059
|
|
Total Neto
|
$ 47.059
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 8.941
|
$ 56.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.