Orden de Compra. Nº2332-1061-CM15 "ADQUISION DE LANAS CESFAM ALERCE FERIA DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1061-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE LANAS CESFAM ALERCE FERIA DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9397,476
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roian Store
Razón Social Comercial Roian Store Limitada
R.U.T. 76.276.399-0
Sucursal Roian Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161618
2239-4-LP14
Perno roscado2 (1152926) LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS 1175530(1152926) LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS; Código: ;Región : X $ 24.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960
Total Neto $ 49.960
Descuento $ 500
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.397
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.857