|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-1574-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HORMIGON MIRASOL III- FRIL D.4023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
617481,5415 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAFARGE HORMIGONES S A |
|
Razón Social |
MELON HORMIGONES S.A.
|
|
R.U.T. |
93.248.000-k |
|
Sucursal |
LAFARGE HORMIGONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111501
| Hormigón aireado | 50 | Metro Cúbico | HORMIGON PREMEZCLADO H-25 | HN250802006 |
$ 43.638,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.181.900
|
$ 2.181.914
|
30111501
| Hormigón aireado | 15 | Metro Cúbico | HORMIGON PREMEZCLADO H-25 PIGMENTADO | HN250802006 COLOR |
$ 71.199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.067.985
|
$ 1.067.989
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.249.903
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 617.482
|
|
$ 3.867.385
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.