Orden de Compra. Nº2324-1574-SE13 "HORMIGON MIRASOL III- FRIL D.4023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1574-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-05-2013
Nombre de la Orden de Compra HORMIGON MIRASOL III- FRIL D.4023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 617481,5415
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAFARGE HORMIGONES S A
Razón Social MELON HORMIGONES S.A.
R.U.T. 93.248.000-k
Sucursal LAFARGE HORMIGONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111501
Hormigón aireado50Metro CúbicoHORMIGON PREMEZCLADO H-25HN250802006 $ 43.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.900 $ 2.181.914
30111501
Hormigón aireado15Metro CúbicoHORMIGON PREMEZCLADO H-25 PIGMENTADOHN250802006 COLOR $ 71.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.985 $ 1.067.989
Total Neto $ 3.249.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.482
TOTAL OC $ 3.867.385