Orden de Compra. Nº2324-2193-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-176-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2193-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-176-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-176-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 746700
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maestranzachiloe
Razón Social TITO DEL CARMEN NAVARRO NAVARRO
R.U.T. 5.280.062-5
Sucursal Maestranzachiloe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón1GlobalInstalación de panderetas en corral municipal.Valor Neto $ 3.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930.000 $ 3.930.000
Total Neto $ 3.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.700
TOTAL OC $ 4.676.700