|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-4427-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-932-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-932-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
13908 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JACEL Ltda. |
|
Razón Social |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.653.750-7 |
|
Sucursal |
JACEL Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903
| Equipo para protección | 40 | Unidad | LENTES DE SEGURIDAD | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
31211910
| Mitones | 120 | Par | GUANTES ANTICORTE CON PUÑO TEJIDO | |
$ 460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.200
|
$ 55.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.908
|
|
$ 87.108
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.