|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2332-1163-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Carro transporte material limpio CAV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
94990,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMW |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.714.930-k |
|
Sucursal |
AMW |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192404 2239-8-LP14
| Carros médicos o accesorios | 1 | | (1151516 )CARRO CURACIÓN - HMS-CTR001 45 KG 80 X 50 X 95 CM 1174023 | (1151516) CARRO CURACIÓN - HMS-CTR001 45 KG 80 X 50 X 95 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 505.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 505.000
|
$ 505.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 505.000
|
|
Descuento
|
$ 5.050
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.990
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 594.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.