Orden de Compra. Nº2332-1322-CM18 "2239-10-LR16 CM para la Adquisición de SOAP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1322-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LR16 CM para la Adquisición de SOAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 10 002 del sistema cer 970.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HDI Seguros S.A. DIRECTO
Razón Social HDI SEGUROS S.A.
R.U.T. 99.231.000-6
Sucursal HDI Seguros S.A. DIRECTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
2239-10-LR16
Seguro de automóviles o camiones1 (1349176 )SOAP VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN - COMPRAS 1 A 100 PÓLIZAS (VALOR POR UNIDAD) 1375690(1349176) SOAP VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN - COMPRAS 1 A 100 PÓLIZAS (VALOR POR UNIDAD); Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 16.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 16.500