|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-4555-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-923-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
692673,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAFARGE HORMIGONES S A |
|
Razón Social |
MELON HORMIGONES S.A.
|
|
R.U.T. |
93.248.000-k |
|
Sucursal |
LAFARGE HORMIGONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111503
| Hormigón aislante | 85 | Metro Cúbico | HORMIGÓN PREMEZCLADO H-25 | |
$ 42.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.645.650
|
$ 3.645.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.645.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 692.674
|
|
$ 4.338.324
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.